Novità nella gestione delle banche, fatturazione contratto, margine di vendita e importazione fattura elettronica.
Attenzione: in presenza di più pc in rete, una volta eseguito l'aggiornamento su un pc, va effettuato immediatamente su tutti gli altri, altrimenti i pc non aggiornati potranno evidenziare errori.
Release 2025.05.1264: aggiornamento con priorità: Media
Miglioramento funzionalità
Banca: la tabella delle banche è stata modificata. Ora è possibile gestire separatamente le banche generiche, solitamente le proprie, da quelle specifiche dei clienti e fornitori. Dal menu Tabelle contabili >> Banche oppure da Tabelle documento >> Banche si consente di inserire le banche generiche. Mentre per inserire le banche da associare al soggetto cliente o fornitore occorre procedere direttamente dalla scheda soggetto: qui nella sezione Dati cliente è disponibile un pulsante banche, come anche nella sezione Dati fornitore. I campi banche in queste due sezioni non sono direttamente selezionabili, ma mostreranno quanto caricato dai due pulsanti. Durante l'aggiornamento, il gestionale fa una verifica sugli archivi: se trova banche che sono state utilizzate esclusivamente da un soggetto, allore vengono automaticamente convertite in banche specifiche del soggetto. Mentre tutte le banche utilizzate su più di un soggetto saranno accessibili direttamente dalla tabelle delle banche generiche.
Fatturazione contratto: durante la fatturazione contratto è possibile abilitare la contestuale creazione di una scheda intervento da assegnare ai tecnici. Ipotesi che la fatturazione del contratto comporti del lavoro tecnico da fare. Vedi fatturazione contratto.
Margine vendita: nelle Impostazioni archivio >> Magazzino >> Opzioni agenti è possibile impostare il calcolo del margine utilizzando il costo di acquisto + la provvigione come base anzichè il solo costo di acquisto
Importazione fattura elettronica: durante l'importazione è stato migliorato l'algoritmo di riconoscimento degli articoli con varianti: se il codice articolo del fornitore o il codice a barre del fornitore ha una corrispondenza con un proprio codice a barre legato ad una combinazione di variante (taglie/colore), viene automaticamente abbinato. In caso contrario a fine importazione viene evidenziato un messaggio della necessità di completare la fattura con la specifica delle varianti mancanti.